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吴阳

作品数:2 被引量:0H指数:0
供职机构:哈尔滨商业大学会计学院更多>>
相关领域:经济管理环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇审计
  • 1篇审计制度
  • 1篇美国内部控制
  • 1篇内部控制
  • 1篇内部控制审计
  • 1篇控制审计

机构

  • 1篇哈尔滨商业大...

作者

  • 1篇张凤元
  • 1篇李敏
  • 1篇王玉
  • 1篇王雅旭
  • 1篇吴阳

传媒

  • 1篇对外经贸

年份

  • 1篇2015
2 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
美国内部控制审计制度对我国的启示
2015年
我国资本市场频繁出现财务舞弊案件,暴露出我国内部控制审计存在制度设计不合理,执行效果不佳等方面的问题。通过总结美国企业内部控制审计制度和先进经验,给我国内部控制审计制度的发展带来重要启示。提出我国企业内部控制审计应合理界定范围,合理选择依据,合理控制成本,明确内部控制审计报告的信息披露形式、业务性质和时间范围等对策建议。
张凤元袁天朋王雅旭李敏吴阳王玉
关键词:内部控制内部控制审计
共1页<1>
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