赵辞瑶
- 作品数:19 被引量:52H指数:4
- 供职机构:江苏省人民医院更多>>
- 相关领域:经济管理医药卫生文化科学更多>>
- 公立医院内部审计信息化建设研究被引量:3
- 2021年
- “十四五”规划下,各级公立医院坚持全面提升医疗技术与服务水平,重点谋划新时期医院工作发展规划,以期提高基本公共卫生服务均等化水平,有效提升人民群众看病就医满意度。医院审计部门要充分发挥内部审计在医院各项事业发展中的监督枢纽作用,通过探索新型办法,实现信息化审计全覆盖,加快审计工作提质升效步伐,促进医院业务高质量发展。本文深入分析目前公立医院内审信息化建设的背景和存在的问题,并重点从多个方面提出了改进对策,以期为公立医院加强内审信息化建设提供理论支撑与实践参考。
- 尤敏王岚赵辞瑶
- 关键词:内部审计信息化
- 规范医院科研经费管理的分析与思考被引量:4
- 2012年
- 科研经费管理是医院财务管理的重要内容之一,规范科研经费管理,提高科研经费使用效益,是医院科研项目顺利实施和科研水平提高的重要前提。针对目前科研经费管理中存在的一系列问题进行归纳总结,并提出规范完善科研经费管理的相关建议。
- 昂慧路维列赵辞瑶顾晨
- 发挥内部审计监督职能,助力公立医院高质量发展被引量:2
- 2024年
- 推动高质量发展是“十四五”时期经济社会的重要主题,2021年6月,国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》,10月,国家卫生健康委和国家中医药管理局联合印发《公立医院高质量发展促进行动(2021-2025年)》,明确了“十四五”时期公立医院高质量发展的具体行动,其中提到实施医院管理提升行动,包括提升医院内部管理规范化水平,健全现代医院管理制度。内部审计是医院强化内部管理的重要环节,发现和督改问题是起点,防范风险、完善医院管理举措才是最终目的,这要求内部审计工作需要向服务型转变,提升内审质量,适应新形势下审计的协调监督角色。
- 罗玮赵露露郭心怡赵辞瑶
- 关键词:内部审计
- 大数据视角下公立医院增值型内部审计体系研究——以A医院为例
- 2024年
- 近年来,我国公立医院受到的政府干预在渐渐减弱。在市场经济的发展下,医院也需要参与市场竞争,公立医院内部审计的地位逐渐凸显。但是,传统的内部审计已经跟不上公立医院发展的步伐。基于此,本文以A医院为例,探讨大数据视角下公立医院增值型内部审计体系的实现路径。首先,本文在进行研究综述和理论分析的基础上,分析A医院内部审计体系现状,其次探讨A医院增值型内部审计体系存在的问题,最后针对存在的问题提出公立医院增值型内部审计实现路径。
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- 关键词:大数据增值型内部审计
- 探析公立医院经济合同审计的风险识别与控制措施被引量:2
- 2022年
- 近年来,随着公立医院经营规模日益扩大,其业务范围、业务数量大幅增长,对外经济活动日趋繁杂,所签订的经济合同数量及繁复性也大幅增加。经济合同审计作为医院内部审计的一项重要工作,贯穿于经济合同管理的全过程,在审计过程中识别风险并采取有效的控制措施,不仅可以帮助医院规避风险,还可以推动医院实现高质量发展。本文从公立医院经济合同审计的风险识别与控制的必要性出发,对合同签订前、订立阶段和履行阶段进行风险识别,并相应提出控制措施,以期对医院经济合同风险控制进行研究分析。
- 顾晨王岚赵辞瑶尤敏
- 关键词:经济合同审计
- 基于风险管理的公立医院内部控制审计研究被引量:4
- 2015年
- 随着医疗改革的不断深化,公立医院在迎来发展机会的同时,也面临着越来越多的风险。本文根据医院面临的风险因素和医院开展内部审计工作的实际情况,提出内部控制审计的具体内容,从而为通过内控审计改善医院内控控制、提高风险管理水平提供帮助。
- 开喆昂慧赵辞瑶顾晨
- 关键词:风险管理内部控制审计
- 公立医院经济合同审计风险点及防控思考———以某综合性三甲医院为例
- 2022年
- 文章通过研究省内某大型综合性三甲医院经济合同种类及现状,从内部审计监督的角度,分析经济合同在前期准备、签订、履行、终止、评估阶段可能存在的审计风险及风险防控关键点,提出优化经济合同审计监督制度及流程、大力培养业审融合型审计人才、创新经济合同审计信息化手段等建议,以期提升经济合同审计监督质效,推动公立医院高质量发展。
- 尤敏王岚赵辞瑶顾晨
- 关键词:经济合同审计风险防控
- 新医改下医院内部控制、内部审计及风险管控的分析被引量:4
- 2019年
- 在医院日常经营管理活动中,最不可忽视的便是内部控制和内部审计工作,若当中存在任何漏洞,就会造成较大的风险,不利于医院可持续经营与发展。为了确保在新医改背景下可以理想的发挥出内部控制和内部审计的实效,落实依法行政和推进廉政建设等政策,本文旨在客观阐述当前我国医院内部控制、内部审计中相关的风险隐患基础上,探讨日后富有针对性的管控建议。
- 赵露露昂慧赵辞瑶
- 关键词:内部控制内部审计风险管控
- 基于平衡计分卡的公立医院领导干部经济责任审计评价体系研究被引量:4
- 2020年
- 公立医院改革的不断深化,对加强领导干部审计监督提出了更高要求,科学合理的经济责任审计评价体系是确保领导干部更好履职、公立医院更有效发挥功能的机制保障。基于平衡计分卡理论和层次分析法对评价指标进行分类并计算权重,建立包含四个维度、21个指标的公立医院领导干部经济责任审计评价体系,制定出具体的评价标准,以有效地对领导干部进行监管,推动问责机制建设,优化资源配置。
- 开喆昂慧王岚赵辞瑶赵露露
- 关键词:领导干部经济责任审计平衡计分卡层次分析法
- 基于平衡计分卡的公立医院增值型内部审计评价体系研究被引量:4
- 2014年
- 本文研究了增值型内部审计在公立医院的实施途径,借助平衡计分卡的方法建立起公立医院增值性内部审计评价体系,确保增值性内部审计在公立医院的运行更加持续、有效。
- 开喆昂慧赵辞瑶顾晨
- 关键词:平衡计分卡