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付俊良

作品数:23 被引量:12H指数:2
供职机构:中国人民银行更多>>
相关领域:经济管理政治法律更多>>

文献类型

  • 23篇中文期刊文章

领域

  • 21篇经济管理
  • 3篇政治法律

主题

  • 14篇央行
  • 12篇审计
  • 12篇基层央行
  • 8篇银行
  • 8篇人民银行
  • 7篇内审
  • 6篇内审部门
  • 5篇支行
  • 3篇央行内审
  • 3篇审计调查
  • 3篇内审工作
  • 3篇内审人员
  • 3篇干部
  • 2篇主客观原因
  • 2篇机关
  • 2篇干部培训
  • 2篇财务
  • 2篇采购管理
  • 1篇党政
  • 1篇党政机关

机构

  • 23篇中国人民银行
  • 1篇中国人民银行...

作者

  • 23篇付俊良
  • 3篇胡相凤
  • 2篇胡战勇
  • 2篇聂小平
  • 2篇朱斌
  • 2篇曹剑
  • 1篇聂靖生
  • 1篇王雨伦
  • 1篇纪东江
  • 1篇邱蕾
  • 1篇钟冠海
  • 1篇王建平
  • 1篇王建平
  • 1篇王平
  • 1篇况任生

传媒

  • 18篇审计与理财
  • 3篇金融经济(下...
  • 1篇金融与经济
  • 1篇武汉金融

年份

  • 1篇2022
  • 3篇2021
  • 3篇2020
  • 2篇2019
  • 4篇2018
  • 2篇2017
  • 2篇2016
  • 2篇2015
  • 3篇2013
  • 1篇2007
23 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
人民银行基层支行岗位职责工作中存在的问题及对策建议
2020年
前言岗位职责,是指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,是组织为完成某项任务而确立的,由工种、职务、职称和等级内容组成。职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。它有助于任职者清楚自己的主要产出领域及结果,也有助于管理者明确所需人员素质要求。
付俊良曹剑胡相凤
关键词:岗位职责人民银行基层支行授权范围
基层央行发挥内审咨询服务增值作用探析被引量:2
2015年
一、基层央行开展内审咨询服务的必要性(一)是顺应时代发展的需要。在国际内部审计师协会(以下称IIA)发布的《内部审计实务标准》中,"内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标"。
胡战勇付俊良龚书莹
关键词:内审人员内审部门央行内审内审工作
基层央行开展绩效审计面临的问题及改进建议被引量:1
2017年
开展绩效审计是央行内审转型及可持续发展的必然要求,也是发挥内审职能作用的有力抓手。但是,在基层行绩效审计实践中存在的制约绩效审计问题,是摆在内审部门面前亟待解决的重要课题。
付俊良钟冠海
关键词:绩效目标内审部门央行内审内审职能审计问题内审人员
人民银行县支行电商化采购管理存在的问题和建议被引量:1
2018年
在当下"互联网+"飞速发展的时代,网络购物为人们提供了足不出户即可享受厂家直销价格优惠的这样一个消费平台,网购已成为人们司空见惯的采买方式。就是在政府机关、事业单位电商化采购已然成为一种趋势。人民银行县支行利用电商平台采购货物也日益增多,但电商化采购在为县支行提供便利的同时,也带来了一些不容忽视的问题,值得认真探讨。
付俊良曾清华郑星颖
关键词:人民银行县支行采购管理厂家直销网络购物政府机关
人民银行县级支行开展同级审计项目的困难及对策——以宜春市中支为例
2019年
开展同级审计项目是央行内审部门的一项主要任务,也是同级监督工作的一项重要抓手,在防范各类业务风险,促进央行规范高效履职,发挥着不可或缺的重要作用。但人民银行县级支行由于各种主客观原因,在推进同级审计项目、实施审计监督方面却乏善可陈,作用甚微。如何进一步采取有效措施,促进辖内县级支行有计划、有重点的开展同级审计,对于充分发挥内审监督职能作用,规范业务行为等具有十分重要的意义。
付俊良颜友青
关键词:人民银行县级支行同级监督工作主客观原因内审部门
基层央行固定资产管理审计实践与探析被引量:2
2020年
固定资产是央行履职的重要生产资料,规范化的固定资产管理是央行高效履职的重要保障。近年来,人行宜春中支内审部门对辖内多家单位开展固定资产专项审计,结合央行固定资产管理的特性,运用多种审计方法,多维度查找管理环节的漏洞和风险,并进行原因分析,提出相关改进建议,以期提升固定资产管理的规范性和效益性,并为基层央行履职提供基础保障。
朱斌付俊良颜友青
关键词:固定资产管理专项审计内审部门基层央行央行履职管理环节
基层央行人员管理现状及优化之管见
2021年
2021年上半年,人民银行宜春市中心支行根据上级行要求及中心支行实际,在中心支行机关开展了一次人员管理情况审计调查。人员范围包括在职员工、聘用制员工、借调人员及退休人员,调查内容包括人员配备、要害岗位、劳动纪律、人员异常行为及出入境管理等。中心支行审计组通过书面问卷、查阅资料、个别谈话、召开专题座谈会等形式了解情况,完成调查任务。
付俊良聂小平颜友青
关键词:审计调查基层央行退休人员在职员工出入境管理
基层央行附属社团财务管理的问题与建议
2016年
2016年上半年,人民银行宜春市中心支行内审部门对基层央行社团管理情况进行了调研分析,发现基层央行附属社团财务管理方面仍然存在一些风险和隐患。在当前财务管理要求日趋严格的新形势下,如何进一步加强和改进社团财务管理,防范可能的财务风险,是基层央行亟需解决的课题。
付俊良龚书莹
关键词:财务管理基层央行社团内审部门中心支行
适应新要求 提升基层央行经济责任审计质效
2020年
2019年7月,中共中央、国务院办公厅修订颁发了《党政主要领导和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(以下简称"经济责任审计规定")。这是党中央高度重视党内法规建设,推动全面从严治党、治党务必从严的重要举措。为强化人民银行领导干部经济责任审计,人民银行陆续出台了《中国人民银行领导干部离任审计制度》《中国人民银行领导干部履职审计制度》。
付俊良
关键词:经济责任审计人民银行基层央行履职审计国务院办公厅领导干部离任审计
“硬机制”打通审计监督“最后一公里”——人民银行宜春市中心支行加强审计整改工作做法及成效
2021年
2020年以来,人行宜春市中心支行认真贯彻落实总行及南昌中心支行关于进一步加强审计整改工作的要求,立足优化审计整改机制,确保审计整改工作成效,促进基层央行组织治理,制定并印发了《中心支行审计整改工作实施办法》(以下简称"整改办法"),全力做好审计"后半篇文章",取得了较好的成效。
付俊良
关键词:审计整改人民银行审计监督最后一公里
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