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内部控制
张俊民主编
关键词:内部审计
内部控制
本书作为国家级重点学科配套教材,本书重在讲解企业内部控制体系架构、基本概念与基本原理,以帮助正在从事会计实务工作的人员和正在学习且将从事这方面工作的会计学专业学生了解并掌握我国企业内部控制基本规范及配套指引。
方红星
内部控制
本书的编写首先回顾了国内外企业内部控制规范的历史演进,并总结了我国企业内部控制规范体系框架,在此基础上按照内部控制五要素框架(内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督)阐释了内部控制的基本概念与基本原理,同时对...
方红星
关键词:企业管理
内部控制
本书主要内容:中小企业内部控制基础;中小企业内部控制活动;中小企业货币资金控制;中小企业业务流程控制;中小企业成本费用控制;中小企业固定资产控制;中小企业风险识别与评估;中小企业监督控制
周在霞
关键词:企业管理中小企业
内部控制
本书跟踪内部控制领域的新进展,结合国内外的经典案例,构建了基于风险管理整体框架的内部控制的教学内容体系。全书共十章,在第一章总论之后分九章分别论述了基于ERM框架的内部控制的基本理论、内部控制环境、内部控制过程、内部控制...
潘琰主编
关键词:企业管理
内部控制被引量:2
2003年
白蔚秋
关键词:内部控制企业管理层董事会涵义
企业提升内部控制效率的路径
2024年
市场竞争日益激烈,企业面临的挑战越来越多。因此,企业应结合自身所处的行业、市场环境和企业内部情况,优化内部控制体系,提升内部控制效果。通过有效的内部控制管理,可以提高资金管理能力、强化监督力度,从而实现对企业各项经营活动的全面控制,推动企业健康发展。本文主要探讨了企业提高内部控制效率的策略。
陈妙玲
关键词:内部控制效率内部控制管理
A公司内部控制现状及对策探析
2024年
内部控制体系的建设对于公司的发展具有至关重要的意义,但当前还有部分公司存在着缺少健全的内部控制制度、尚未形成内部控制环境,以及缺乏规范的经营行为等问题,将这些问题逐一解决就可有效提升公司的内部控制质量以及管理效果,为促进公司的可持续发展奠定基础。基于此,分析内部控制现状和对策十分必要。本文将针对A公司内部控制现状及对策进行探析,希望能给其他公司在建设内部控制制度时提供一些参考。
吴冠儒
关键词:内部控制制度内部控制环境内部控制现状可持续发展内部控制质量
企业内部控制体系设计与优化
2024年
本文对企业的内部控制体系进行了深入研究,旨在设计一套全面、有效的内部控制体系。首先,介绍了内部控制的基本概念和原则,阐述了其在企业管理中的重要性。其次,分析了现有内部控制体系的不足,探讨了这些问题的原因和影响。再次,针对这些问题,本文提出一系列内部控制体系设计和优化策略,包括建立完善的内部控制制度、强化内部控制的执行力度、提高内部控制的信息化水平、加强内部控制的监督和评估等。最后,本文对这些优化策略的有效性和可行性进行了分析和论证,并提出相应的建议和展望。
杨悦中
关键词:内部控制制度加强内部控制信息化水平
企业成本内部控制能力提升对策
2024年
本文针对企业成本控制能力提升的问题展开研究,并提出了相应的对策。首先,通过对企业内部控制的理论和实践进行综述,明确了内部控制在成本控制中的重要性。其次,分析了当前企业成本控制存在的问题,包括流程不规范、控制手段不完善等。最后,提出了具体的对策,包括建立完善的成本控制流程、加强内部控制培训和意识的提升、利用信息技术手段提升成本控制效率等。本研究对企业提升成本控制能力具有一定的指导意义。
廖信利
关键词:信息技术手段企业内部控制加强内部控制

相关作者

林钟高
作品数:283被引量:2,997H指数:26
供职机构:安徽工业大学商学院
研究主题:内部控制 会计准则 企业 盈余管理 公司治理
陈汉文
作品数:217被引量:6,670H指数:38
供职机构:对外经济贸易大学国际商学院
研究主题:内部控制 注册会计师 上市公司 审计委员会 盈余管理
郑石桥
作品数:517被引量:2,312H指数:24
供职机构:南京审计大学
研究主题:审计 委托代理关系 例证分析 政府审计 审计客体
张同健
作品数:300被引量:797H指数:17
供职机构:乐山师范学院旅游与经济管理学院
研究主题:商业银行 内部控制 国有商业银行 验证性因子分析 实证研究
王海兵
作品数:201被引量:1,055H指数:18
供职机构:重庆理工大学会计学院
研究主题:内部控制 企业社会责任 内部审计 企业 以人为本