搜索到3333篇“ 内部审计管理“的相关文章
- 内部审计管理
- 本书根据《企业内部控制基本规范》、《中国内部审计准则(修订稿)》等法规和规章的要求,本书分四个部分十八章进行阐述,具体内容包括:角色定位(审计基本理念、内部审计组织机构、审计人员素养、审计需求分析)、基本流程与方法(审计...
- 王宝庆编
- 关键词:内部审计
- 国有企业内部控制与内部审计管理协同机制初探
- 2025年
- 为有效防范和化解经营风险,近年来国有企业在不断加强内部控制管理及内部审计监督。因国有企业中,内部控制与内部审计工作常以单独部门分设运行或在内控、审计部门分岗运行,在人员、方式、成果、对象等方面具有一定的重合属性,能否建立、是否有必要建立、如何建立国有企业内部控制与内部审计管理之间的协同工作机制为企业管理人员及管理学者所关注和探讨。文章旨在通过对国有企业内部控制及内部审计管理的规范要求、现状问题、协同角度等方面进行分析,初步提出国有企业内部控制及内部审计管理协同机制的建设思路,以进一步优化企业管理结构、提高企业科学化管理水平。
- 傅元红
- 关键词:国有企业内部控制内部审计
- 石油企业内部审计管理策略探讨
- 2024年
- 全球化和技术革新加剧了市场竞争,要求石油企业不断提升管理水平,利用大数据和人工智能等技术提高审计的信息化和智能化水平,精准识别和评估潜在风险,及时调整经营策略,确保稳健运营。与此同时,近年来国家增强了对石油企业财务透明度及合规性的监管,要求企业详细披露环境保护与社会责任信息,包括碳排放量、环境污染水平、清洁能源的使用比例等,以加快推进石油企业绿色低碳转型。因此,石油企业的内部审计部门应更加重视环境合规、社会责任等,及时调整和优化审计策略与方法,以更好地适应监管要求和市场环境的快速变化。
- 陈卓栋
- 关键词:社会责任信息内部审计管理内部审计部门合规性人工智能大数据
- 国有企业内部控制与内部审计管理
- 2024年
- 随着经营管理环境日趋复杂,内部控制和内部审计成为企业管理体系中的重要组成部分,为企业提高自身经营效率、实现企业利益最大化发挥了举足轻重的作用。本文从内部控制与内部审计的概念出发,分析了内部控制与内部审计的关系,根据国有企业内部控制和内部审计存在的问题,提出了强化管理、提升实效的一系列措施。
- 乔丹丹
- 关键词:内部审计企业管理体系企业利益最大化提升实效
- 大型国有企业集团内部审计管理体制改革与创新研究
- 2024年
- 本文从某高速公路集团内部审计管理体制改革案例入手,就领导体制、组织架构、运行机制方面提出具体改革路径,并归纳出内部审计“四统一”管理机制。通过试运行,内部审计管理体制改革成效显著。本文最后从融入大监督体系、实现内审与风控融合、推进风险导向下的智能化审计三个方面,对大型国有企业集团内部管理体制预期发展提出新的展望。
- 顾先定吴凤娟王新琴
- 关键词:国有企业内部审计
- 国有企业内部控制与内部审计管理研究被引量:2
- 2024年
- 对国有企业内部控制与内部审计管理进行深入研究,对于提升国有企业管理水平、防范经营风险、促进国有企业健康发展具有重要意义。随着市场经济环境的日趋复杂,国有企业的内部控制与内部审计面临诸多挑战,亟须进一步加强和完善。本文分析了国有企业内部控制和内部审计管理中存在的问题,提出优化国有企业内部控制与内部审计管理的对策建议,以提升企业治理效率和风险防范能力,为国有企业的可持续发展提供有力保障。
- 夏青松
- 关键词:国有企业内部控制内部审计管理
- 五环相扣 闭环管理——中国铝业股份有限公司构建闭环式内部审计管理体系实践探索
- 2024年
- 内部审计是企业风险防控、内部管理的重要一环,其创新和发展一直是企业尤其是肩负着国民经济命脉的国有企业所关心关注的。如何将内部审计与企业的经营管理、风险防控等紧密结合也是业界一直探索和研究的方向。作为全球最大的氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝和铝用阳极生产供应商,中国铝业股份有限公司(以下简称“中铝集团”)以关于内部审计闭环式管理的实践探索为研究方向,力求从保证内部审计的合规性、高效性及质量的可控性出发,构建起“审计计划制定—审计项目实施—审计发现问题整改—违规经营投资追责—审计结果运用”五环相扣的闭环式审计管理体系。
- 唐植祺
- 关键词:内部审计国民经济命脉审计计划审计项目合规性
- 贯彻落实《公路水路基本建设项目内部审计管理办法》全面推进交通运输行业内部审计工作高质量发展的探索和实践
- 2024年
- 近年来,《公路水路基本建设项目内部审计管理办法》(交财审发〔2023〕8号)的出台,是交通运输部加强公路水路基本建设项目内部审计工作的决策部暑,是规范公路水路内部审计权利运行,为指导内部审计工作提供制度保障,对推动交通运输行业内部审计高质量发展有重要意义。本文通过航道工程建设项目内部审计实践,探讨《公路水路基本建设项目内部审计管理办法》在实际工作中的应用和影响,以期为交通运输行业的内部审计工作提供有益的参考。
- 黄菊芳
- 基于内部控制视角的公立医院内部审计管理
- 2024年
- 本文以内控视角对公立医院内部审计管理进行了深入研究。首先,概述了公立医院内部审计及内部控制的概念,分析了内部审计与内部控制之间的关系。接着,探讨了内部审计在医院内部控制中的应用现状,指出了存在的主要问题。最后,从内部审计机构独立性、职权结构、对象范围、整改机制和评价四个方面,提出了改善我国公立医院内部审计管理的对策。研究结果表明,内部审计作为公立医院内部控制的重要组成部分,其功能的充分发挥对于提升医院管理水平和防范经济活动风险具有重要意义。
- 杨飞
- 关键词:内部控制内部审计
- 企业内部审计管理模式
- 2024年
- 在目前经济快速发展的背景下,审计管理体系在不断健全,企业必须在新的情况下,对内部审计工作的地位和转变需求进行准确的认知,从而在对内部审计管理模式进行优化之后,才能适应新的环境下企业的发展要求。但是,现在一些企业的内部审计仍然存在许多问题,因此,怎样才能对其进行更好的理解并对其进行优化,这也是目前许多企业所要思考的问题。本文以此为出发点,首先将对企业内部审计管理的创新价值进行论述,接着对内部审计管理模式进行详细的剖析,最后,在这些问题的基础上,对审计管理的发展战略进行探讨,并对审计管理模式的实施需求进行探讨,最终达到对企业的内部审计管理进行提升的成效,以适应企业的发展要求。
- 尚钰棚
- 关键词:企业管理内部审计
相关作者
- 陈丹萍

- 作品数:26被引量:255H指数:9
- 供职机构:南京审计大学
- 研究主题:现代审计 内部审计管理 内部审计 审计风险 审计
- 廖忠友

- 作品数:6被引量:6H指数:1
- 供职机构:重庆大学
- 研究主题:ORACLE数据库系统 内部审计管理 内部审计 成本管理 财务管理
- 陈茸

- 作品数:6被引量:15H指数:2
- 供职机构:重庆大学
- 研究主题:ORACLE数据库系统 内部审计管理 高校 内控体系 资金结算中心
- 聂崇峡

- 作品数:10被引量:49H指数:3
- 供职机构:重庆大学
- 研究主题:加密程序 ORACLE数据库系统 内部审计管理 内部收益率 电网规划
- 粟庆华

- 作品数:3被引量:1H指数:1
- 供职机构:广西大学商学院
- 研究主题:信息化管理 内部审计管理 信息化 内部审计技术 内部审计